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    第五師雙河市八十六團2020年總預算信息公開情況

    時間:2020年05月29日

    作者:

    編輯:唐學蓉

    來源:五師雙河市八十六團

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    根據師市財政局《關于批復團場2020年財政總預算的通知》(師市財發[2020]8號)文件精神,我團按照“保工資、保運轉、保穩定、?;久裆?、壓一般”的原則。按照“二上二下”的程序,遵照財政局核定公共財政支出的范圍、內容,通過認真分析、測算,科學合理地編制了我團2020年預算。

    一、指導思想

    以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實中央、兵團、師市的決策部署,全面推進財政預算管理,牢固樹立過“緊日子”的思想,嚴格控制和壓減一般性支出,在保工資、保運轉、保重點支出,強化財力保障和政策支撐,調整優化財政支出結構,提高財政資金使用效益,繼續打好三大攻堅戰,促進經濟持續健康發展,為全面建成小康社會收官年打下堅定基礎。

    二、基本情況

    1.機構設置情況:八十六團納入預算的單位有行政機關單位1個(含人武部)。事業單位7個,分別是:核算中心、文體廣電服務中心、城鎮管理服務中心、社會事務服務中心、農業發展服務中心、幼兒園2個。其他社區兩委3個,連隊兩委22個。機關核定車輛編制5輛,實有車輛5輛。

    2.人員編制情況:全團所屬機構人員編制共計120人,行政編39人,其中:團行政編39人,事業編81人,其中:核算中心7人、文體廣電服務中心10人、城鎮管理服務中心12人、社會事務服務中心11人、農業發展服務中心16人、幼兒園25人。

    三、2020年財政預算情況

    (一)財政收入預算

    2020年,一般公共預算總收入為7023萬元,其中:均衡性轉移支付收入4681萬元,其他一般性轉移支付收入2342萬元。

    (二)財政支出預算

    一般公共財政預算支出7023萬元。1、按照支出功能分類劃分:一般公共服務支出908萬元,國防支出164萬元,公共安全支出124萬元,教育支出504萬元,文化旅游體育與傳媒支出180萬元,社會保障和就業支出2621萬元,醫療衛生健康支出60萬元,節能環保支出1萬元,城鄉社區支出665萬元,農林水支出1776萬元,災害防治與應急管理支出20萬元。2、按支出分類:基本支出4681萬元,項目支出2342萬元。

    (三)財政收支平衡情況

    全年財政收入預算7023萬元,財政支出預算7023萬元,基本實現年度財政收支平衡。

    四、“三公”經費預算情況說明

    2020年一般公共預算“三公”經費預算支出84.1萬元,較上年減少4.9萬元(5.5%),減少的主要原因是厲行節約,壓縮支出;其中:2020年,本單位無因公出國(境)經費預算;公務接待費47萬元,較上年減少3萬元(6%),減少的主要原因是厲行節約,壓縮支出,減少接待;公務用車運行費37.1萬元,較上年減少1.9萬元(5%),減少的主要原因是厲行節約,壓縮支出。

    五、名詞解釋

    三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

    基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。

    項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

    一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

    政府性基金預算:政府性基金預算,是指對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發行彩票等方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。

    國有資本經營預算:國有資本經營預算,是國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的各項收支預算。

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